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“其他应付款”不用付了,会计账上怎么做?

2022-02-14 23:59:04 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:150

其他应付款中不需要支付的部分会计上应该怎么处理

无法支付的其他应付款经审核后计到资本公积,但要注意,这是需要缴纳企业所得税的。无法收回的其他应收款经审核后计到管理费用-坏账损失,但要注意,这要经税务机关审批的。处理无法收回的其他应收款分录:借:管理费用-坏账损失贷:其他应收款-XX处理无法支付的其他应付款分录:这有两种做法,方法一是直接计到资本公积,因为旧的会计制度是计到资日夏养花网本公积的。借:其他应付款-XX贷:资本公积-其他资本公积方法二是先计待处理财产损益,因为税法规定不需要支付的应付款项要征收企业所得税,新的会计制度也是说计到当期损益。借:其他应付款-XX贷:待处理财产损溢借:待处理财产损溢贷:营业外收入贷:企业所得税个人比较倾向后面这种,不容易忽略企业所得税。

其他应收款和其他应付款中不需要收和付的怎么做分录?

流动资产中的应收账款及其他应收款以及流动负责的应付账款和其他应付款等,是严格禁止互相抵消的。这会在审计中被做为严重的会计差错被处理的。在财务准则中,对于无法收回原应收款和无法支付的应付款是有一定的处理规则的。简单说来,无法收回的应收款应当以坏账来处理(确定坏账是需要符合一定的条件的)。无法支付的应付款应当计入企业的营业外支出的,处理这些往来账需要经过单位主管领导批准,并报上级主管单位备案,这些处理决定应当形成书面的材料,并存档保存。在经过确认后,应收账款的处理分录:借:管理费用-坏账损失 贷:应收账款(这是未计提坏账准备的处理方法),如果是已经计提坏账准备的企业则借-坏账准备,贷:应收账款。应付款的处理:经批准后,借:应付账款 贷:营业外收入-无法支付的应付款。处理往来账是很多会计人员需要做的工作 ,在这个过程中,最好保存处理过程中的意见、会议记录等,也可以把这些书面材料做为凭证附件一起装订。会计人员私自处理往来账是很危险的事情,请慎重!

其他应付款不支付直接用来交税金,分录怎么做?

其他应付款贷方有余额10000rn这笔应付款项就是扣留下用来交税金的rn借:应交税金 10000rn 贷:银行存款 10000rn怎么把分录做平啊?让其他应付款无余额就是减少一项负债。交了应交税金也是减少了一项负债。这好像很考验会计等式的。怎么做呢?
1、首先,这笔“其他应付款”是有来源的,业务发生时,存在会计分录:
借:应付账款等(表明扣款事宜)
贷:其他应付款
2、如果这个应交税金是本企业应有的纳税义务,则有必要通过“应交税金”核算,缴纳税金:
借:应交税费
贷:银行存款
这笔扣款,实际上属公司收入,具体应确认为“营业外收入”:
借:其他应付账款
贷:营业外收入
3、如果应交税金是对方纳税义务,由本企业代扣代缴,扣款时直接计入“应交税费-代扣代缴税费”,
借:应付账款等(表明扣款事宜)
贷:应交税费-代扣代缴税费
如果已作“其他应付款”入账,则有必要进行调整:
借:其他应付款
贷:应交税费-代扣代缴税费
代缴税费:
借:应交税费-代扣代缴税费
贷:银行存款

请问各位会计高手,少收的应收款和少付的应付款怎么做账务处理呢?

我之前做的是,少收的应收款:借:现金 少付的应付款:借:应付账款rn 管理费用—折扣 贷:现金rn 贷:应收账款 营业外收入rn不知道这样做可不可以,请各位高手多给建意

1、少收的应收账款的账务处理是:

(1)向客户追回少收的应收账款,会计分录是:

借:银行存款

贷:应收账款

(2)确实收不回的应收账款,确认坏账准备,会计分录是:

借:资产减值损失

贷:坏账准备

2、少付的应付账款的账务处理是:

(1)继续支付日夏养花网给供应商的应付款,会计分录是:

借:应付账款

贷:银行存款

(2)查明确实无需支付了的应付账款,会计分录:

借:银行存款

贷:营业外和收入

3、一般的,少收的应收款和少付的应付款,首先要确认是否少收款或者少付款,是否为先收付部分款项等,如果不明原因,应该先按照实际收付部分做账,余额暂挂账;不宜直接做费用或者收入。待确认后再分不同原因做账务处理。

1)如果为现金折扣,则视同融资费用,做

借:现金

财务费用

贷:应收账款

借:应付账款

财务费用(负数)

贷:现金

2)如果是坏账,经批准作坏账损失处理,冲销坏账准备或计入营业外支出

借:营业外支出(坏账准备)

贷:应收账款

3)如果是无法支付的应付款项

借:应付账款

贷:营业外收入

4、如果已经按照你讲的做了账务处理,下个月又收回或付出,则按原渠道调账处理,注意借贷负数只是为了利润结转时避免出错,在实际工作中常常采用的做法。

借:现金16

借:管理费用-16

应付部分

贷:营业外收入-50

贷:现金50

扩展资料:

应收款与应付款的区别

应收账款是资产类账户,反映企业因销售应向购货方收取的款项。

应付账款是负债类账户,反映企业应支付给供货方的款项。

预付账款不多的企业可以将预付款项记入应付账款的借方,预收账款不多的企业可以将预收账款记入应收账款的贷方,期末,资产负债表应收账款项根据应收账款和预收账款有关明细账借方合计数填列,应付账款项根据应付账款和预付账款有关明细账贷方合计数填列。

(一)其他应收款 

1、其他应收款:是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,属于资产类科目。 

2、其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 

(1)应收的各种赔款、罚款; 

(2)应收出租包装物租金; 

(3)应向职工收取的各种垫付款项; 

(4)备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 

(5)存出保证金,如租入包装物支付的押金; 

(6)其他各种应收、暂付款项。 

(二)其他应付款 

1、其他应付款:指企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等,属于负债类科目。 

2、其他应付款的内容 

(1)应付经营租入固定资产和包装物租金; 

(2) 职工未按期领取的工资; 

(3)存入保证金(如收入包装物押金等); 

(4) 应付、暂收所属单位、个人的款项; 

(5)其他应付、暂收款项。 

(三)应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或者接受劳务的单位收取的款项包括货物价款和代购货单位垫付的包装费运杂费等。期末余额一般在借方,表示尚未收回的应收账款,如在贷方表示企业预收的账款。 

(四)应付账款是用于企业因购买材料商品或者接受劳务等经营活动应支付的款项。

一般的,少收的应收款和少付的应付款,首先要确认是否少收款或者少付款,是否为先收付部分款项等,如果不明原因,应该先按照实际收付部分做账,余额暂挂账;不宜直接做费用或者收入。待确认后再分不同原因做账务处理。
如果为现金折扣,则视同融资费用,做
借:现金
财务费用
贷:应收账款

借:应付账款
财务费用(负数)
贷:现金

如果是坏账,经批准作坏账损失处理,冲销坏账准备或计入营业外支出
借:营业外支出(坏账准备)
贷:应收账款

如果是无法支付的应付款项
借:应付账款
贷:营业外收入

补充:
如果已经按照你讲的做了账务处理,下个月又收回或付出,则按原渠道调账处理,注意借贷负数只是为了利润结转时避免出错,在实际工作中常常采用的做法。
借:现金16
借:管理费用-16
应付部分
贷:营业外收入-50
贷:现金50
这个问题需要看具体情况哈!少收的应收款是由于什么原因少收的?如果是现金折扣的话www.rixia.cc,则要计入财务费用,如果是商业折扣的话,则是以折扣完的价款确认应收款项的,如果确实少收了,领导同意不要了吗?这个会计人员可不日夏养花网能自作主张哦!不然领导晓得了就麻烦了。对于少付的应付款,书上就说,实在没办法付,且有证据,就入营业外收入 。但是对于这个问题哈,不应该问别人,要问你们公司,以及你们公司的会计政策。单位的会计都没权单独做决定,更不要说外单位的人了。
1、少收的应收账款的账务处理是:
(1)向客户追回少收的应收账款,会计分录是:
借:银行存款
贷:应收账款
(2)确实收不回的应收账款,确认坏账准备,会计分录是:
借:资产减值损失
贷:坏账准备
2、少付的应付账款的账务处理是:
(1)继续支付给供应商的应付款,会计分录是:
借:应付账款日夏养花网
贷:银行存款
(2)查明确实无需支付了的应付账款,会计分录:
借:银行存款
贷:营业外和收入
对不对应该看你是为什么会产生少收的应收款和少付的应付款的,是折扣,质量有问题还是别的原因.
不同的原因有不同的账务处理方式,你的做法欠妥

有的老会计不用预付账款来做账,觉得麻烦,直接用其他应付款。如果是其他应付款,该如何做账?

 

预付账款是别人欠你,其他应付款是你欠别人,根本不能替代啊
首先纠正一点,不是其他应付款,而是应付账款。
应付账款和预付账款其实是相同性质的科目,只是科目余额方向不同。
你上面的例子中的第二步,如果按标准来做的话
借:原材料 100
借:应交税费-进项税 17
贷:预付账款 10
贷:应付账款 107
当然直接在预付账款里核算也可以,那样到期末该款项未支付的话,就会是预付账款贷方余额107万,在编制报表时,重分类至应付账款也一样的。

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