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费用报销单怎么填写啊! 报销单的内容: 报销项目 摘要 金额 要报销的内容是老板给人家送礼

2022-01-23 03:38:45 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:174

费用报销单大写金额怎么填写?

“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 。

如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

扩展资料:

1、大写金额无数字部分没有用零。要求:大写金额无数字部分用零补齐。

2、报销单上字迹有涂改和勾抹。要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。

3、大写金额书写有。要求:金额填写规范,无书写错误。

参考资料:百度百科-大写金额

  报销单填写规范

  填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

  费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明:

在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。

日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。

“报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。 

“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。

“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 

费用报销单怎么填,费用报销单怎么填写

费用报销单的填写方法:

1、“报销部门”处填写所属部门,例如行政部。

2、“日期”如实填写。

3、“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4、“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可

以多于报销金额,但一定不能少。)

5、“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加¥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,圈内打叉,以此类推。人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7、“报销人”处签字。

扩展资料:

关于报销单粘贴:

1、附件发票是真实的。合法,抬头要正确。

2、将钞票贴在原始凭证上,用胶水粘贴,从左到右从上到下粘贴,票据应当分类向上粘贴,其顺序应与报销单封面所列事项一致。

3、在粘贴报销单和粘贴片时,只需粘贴在一半的地方,便于装订成书,查阅。

您好,会计学堂李老师为您解答

就是按正常报销项目 金额 日期 填写就可以了

欢迎点我的昵乐-向会计学堂全体老师提问

报销单怎么填写

暂代出纳,不知怎么填报销单,老板给了一堆凭证,有出差的出租车票、老板汽车加油票、出差住店发票、餐费发票、旅游公司发票,应当怎么填?是集中在同一张上吗,还是分类归纳?
公司有代理记账公司做会计核算,这边只需要将单据装订、整理好交过去就行―――就是简单钉起来,但是费用报销单不知道该怎么填写,签字的经办人应该是谁?

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

扩展资料:

首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的;

然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量;

然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途;

然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上¥,防止别人在前面改写;

然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字;

还需要将没有填写的地方打上,有些票据需要用大写;

报销的人需要签字,这里只能自己签字;

最后把发票整理好贴在报销单上即可。

最后弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。

参考资料:报销单——百度百科

报销单填写

(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算。
(2)日期:填写提交《报销单》的日期。
(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项。
(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项。
(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总。
(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明。
(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明。
(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续。
(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
  差旅费报销单填写方法:

  1、差旅费报销表应按出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销表,连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

  2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全,相关栏目填写说明如下:

  1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;

  2)、姓名栏目填写出差人员姓名;

  3)、出差事由栏填写出差的目和内容;

  4)、日期栏填写出差的起讫时间;

  5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;

  6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费,包括出差途中的过路费,汽油费;

  7)、出差天数栏填写实际出差的天数;

  8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;

  9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴,按公司的补贴标准填报,直接填写所补贴的金额,不必再打代办条或写说明,如有餐费发票,按应实报的金额填写,出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写,作为费用审批表的附件;

  10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费,按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;

  11)、行栏目的合计,填写相应起讫地点所发生差旅费用;

  12)、横栏目合计,填写每个费用项目合计数;

  13)、上列费用共附单据张数,填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;

  14)、报销金额大写,填写出差人员所计算的报销金额大写数额;

  15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表,但必须由所有出差人员签字,不得由他人代为签字报销;

  16)、填写日期:填写差旅费报销表的时间。

  3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。

  4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。

  差旅报销单填写注意事项:

  1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

  2、出差日期写上出差开始及截止的日期。

  3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。

  4、报销日期是你填写该报销单的日期日夏养花网

  5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写。

  6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改。

  7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

  8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

  9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
首先告诉你,照片里的那个“票据粘贴单”,就是张让你贴票的纸,把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了,没有票据粘贴单,用别的纸代替都没问题。
其次,如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的,如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的,你也可以都贴一笔上,至于如何入费用的问题交给代理记账公司。
或者你也可以简单归类,把与出差有关的交通,车票,酒店这些,单贴一张,这个叫做报销差旅费,你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西,要是没有,填你照片里的“费用报销单”也可以。
那些老板日常的加油费,项目写交通补助、交通费等都可以。
旅游公司的发票,是你们老板公费旅游吗?公费旅游记账公司要单计入福利费的,你最好单贴一笔,当然,如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的,也可以跟这个贴一起。

不管你贴了几笔,只要是实报实销,你“费用报销单”上的金额合计,都跟贴在后面的票据金额相等。
金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……
另外报销人签章处,是钱打给谁,让谁签字,领导也不例外。
“票据粘贴单”上的经办人根本不用填,你要是愿意写,你经办写你的名字就行。
还有什么不明白的,你可以再问。

如何规范填写费用报销单?

我是物流新会计,以前公司没有请过会计,费用报销单总是这么填写的:一边写收出车款,收某某货运站;一边写,支某某物流公司中转运费,支用餐住宿费,支汽车修理费等 ,请问该如何规范写?

1、报销部门:不填。

2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号。

3、单据及附件页数:不填。

4、报销项目:不填。

5、摘要:发票上注明的内容名称。

6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。

7、科目:不填。

8、备注:不填。

9、金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

10、报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可。

扩展资料:

注意事项:

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通日夏养花网费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改。

4、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准。

参考资料来源:百度百科-报销单

参考资料来源:百度百科-费用

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

2、小写金额与人民币符号之间有空格,要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100。

3、报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。

4、项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

5、发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销。

6、票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整。

7、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。

扩展资料:

费用的给付

1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2、单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

3、单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4、各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

费用报销单据的保管

1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

2、所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

参考资料来源:百度百科-报销

参考资料来源:百度百科-费用管理



在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词xWqdHWdr+名词+量词,如:购 水泥 **吨www.rixia.cc(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销

“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.

工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及日夏养花网水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.

行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

 

既然是费用报销单,那就只能填写后面的中转运费、住宿费、汽车修理费,就不能在费用报销单据上记载收入。
费用报销单填列规范:
1费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。
2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据,并加盖开票单位发票专用章;发票或收据记载的各项内容均不得涂改。发票级次:增值税发票-普通发票-正式收据。
3发票内容应齐全:单位名称、经济业务内容、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目据实填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符,不得涂改、挖补,收款人应签字。
4对其他部门委托办理的事项,费用需由委托部门承担的,报销单应由经办部门填写,并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

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